发布:2023年5月18日 所属分类:最新动态 访问统计:5163
为深化国有企业审计监督效能,促进国有企业创新、持续、合规发展,集团委托监督审计部开展系统内各子(控股)专项审计调研检查。
5月16日下午,监督审计部一行赴公司调研,公司党支部书记张栋陪同调研。财务部门负责人邱亚芹和法务风控部负责人潘伟列席参会。
首先,张栋书记对公司2021年度专项审计的整改情况进行报告,邱主任就公司2022年至今的财务工作情况进行总结汇报。
会议最后,陆君函转达集团领导就本次专项调研的精神及审计工作的具体要求,一要提高审计工作重视度;二要明确审计专职专岗;三要以内审为线索,发现问题、整改落实、强化管理。
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